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內(nèi)部審計實務(wù)
本書稿依據(jù)最新的中國內(nèi)部審計準則編寫,圍繞“增加組織價值,實現(xiàn)組織目標”這一內(nèi)部審計目標,對內(nèi)部審計業(yè)務(wù)包括建設(shè)項目審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制審計實際操作有較詳細的表述,對舞弊行為檢查有深入的分析,同時對內(nèi)部審計人員如何正確處理好各種關(guān)系做出了有意義的指引。本書稿依據(jù)最新的中國內(nèi)部審計準則編寫,圍繞“增加組織價值,實現(xiàn)組織目標”這一內(nèi)部審計目標,對內(nèi)部審計業(yè)務(wù)包括建設(shè)項目審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)部控制審計實際操作有較詳細的表述,對舞弊行為檢查有深入的分析,同時對內(nèi)部審計人員如何正確處理好各種關(guān)系做出了有意義的指引。
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