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內(nèi)部審計(jì)整改實(shí)務(wù)與案例
本書按照內(nèi)部審計(jì)主要業(yè)務(wù)類型,針對具體內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng),以案例的形式,按照問題描述、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改措施、整改實(shí)施、整改成效、整改結(jié)果認(rèn)定的體例來編寫,突出內(nèi)部審計(jì)整改措施和整改實(shí)施,體現(xiàn)實(shí)用性。本書整改內(nèi)容涉及內(nèi)部控制、組織治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理、建設(shè)項(xiàng)目、績效、信息系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)類型,整改對象包括了企業(yè)、行政事業(yè)單位、高等學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生單位、金融保險(xiǎn)業(yè)及境外單位等內(nèi)部審計(jì)對象,具有全面性。對黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的審計(jì)整改實(shí)際工作參與者、科研院所的審計(jì)整改研究和教學(xué)工作者具有一定的借鑒意義。
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