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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)
本書(shū)共十四章,其中,第一至三章重點(diǎn)闡述了內(nèi)部審計(jì)的基本理論、過(guò)程管理及質(zhì)量管控;第四至八章著重分析了企業(yè)五個(gè)重要方向的內(nèi)部審計(jì)管理;第九至十三章闡明了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理的應(yīng)有構(gòu)成,第十四章詳述了混合所有制企業(yè)內(nèi)部審計(jì)。
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