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企業(yè)內(nèi)部審計理論與實務(wù)研究
基于金融風險頻發(fā)的背景下,企業(yè)集團財務(wù)公司做好內(nèi)部審計工作,能達到有效防范風險的效果。如何實現(xiàn)財務(wù)公司內(nèi)部審計的基本職能,屬于內(nèi)部審計人員最關(guān)心的問題。本書首先介紹了內(nèi)部審計的相關(guān)概念、內(nèi)部審計的組織與人員構(gòu)成、內(nèi)部審計工作準則;然后對內(nèi)部審計的工作流程、審計方法進行了深入淺出的講解;最后對公司內(nèi)部的風險管理審計、治理審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟責任審計、信息系統(tǒng)審計等相關(guān)領(lǐng)域進行了簡要介紹,以拓展讀者的視角。
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